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藥明康德:海外監管公告

药明康德:海外监管公告

香港交易所 ·  03/18 10:34
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药明康德於2024年3月18日發布專項審計報告,由德勤華永會計師事務所出具無保留意見。報告涵蓋了2023年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況,並與2023年度財務報表相核對,未發現重大不一致。該報告是根據中國證監會等機構的監管要求編制,旨在披露控股股東、實際控制人及其他關聯方的資金占用情況。药明康德表示,為提升資金管理效率,已與下属子公司及銀行簽訂資金池業務管理協議,實現統一的資金管理,並將與下属子公司資金拆借的發生額以净額列報。
药明康德於2024年3月18日發布專項審計報告,由德勤華永會計師事務所出具無保留意見。報告涵蓋了2023年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況,並與2023年度財務報表相核對,未發現重大不一致。該報告是根據中國證監會等機構的監管要求編制,旨在披露控股股東、實際控制人及其他關聯方的資金占用情況。药明康德表示,為提升資金管理效率,已與下属子公司及銀行簽訂資金池業務管理協議,實現統一的資金管理,並將與下属子公司資金拆借的發生額以净額列報。
药明康德于2024年3月18日发布专项审计报告,由德勤华永会计师事务所出具无保留意见。报告涵盖了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,并与2023年度财务报表相核对,未发现重大不一致。该报告是根据中国证监会等机构的监管要求编制,旨在披露控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用情况。药明康德表示,为提升资金管理效率,已与下属子公司及银行签订资金池业务管理协议,实现统一的资金管理,并将与下属子公司资金拆借的发生额以净额列报。
药明康德于2024年3月18日发布专项审计报告,由德勤华永会计师事务所出具无保留意见。报告涵盖了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,并与2023年度财务报表相核对,未发现重大不一致。该报告是根据中国证监会等机构的监管要求编制,旨在披露控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用情况。药明康德表示,为提升资金管理效率,已与下属子公司及银行签订资金池业务管理协议,实现统一的资金管理,并将与下属子公司资金拆借的发生额以净额列报。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息