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中國太保:海外監管公告 - 2023年度內部控制評價報告

中国太保:海外监管公告 - 2023年度内部控制评价报告

香港交易所 ·  04/01 06:10
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中國太保於2024年3月29日發布了2023年度內部控制評價報告,該報告依據《企業內部控制基本規範》及相關規定進行。報告顯示,截至2023年12月31日,公司內部控制有效,並無財務報告內部控制重大缺陷。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。報告期內,公司內部控制流程存在的一般缺陷已在可控範圍內並正在整改。公司將持續優化內部控制管理體系,提升專業能力,以支持高質量發展。
中國太保於2024年3月29日發布了2023年度內部控制評價報告,該報告依據《企業內部控制基本規範》及相關規定進行。報告顯示,截至2023年12月31日,公司內部控制有效,並無財務報告內部控制重大缺陷。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。報告期內,公司內部控制流程存在的一般缺陷已在可控範圍內並正在整改。公司將持續優化內部控制管理體系,提升專業能力,以支持高質量發展。
中国太保于2024年3月29日发布了2023年度内部控制评价报告,该报告依据《企业内部控制基本规范》及相关规定进行。报告显示,截至2023年12月31日,公司内部控制有效,并无财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会、监事会及高级管理层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。报告期内,公司内部控制流程存在的一般缺陷已在可控范围内并正在整改。公司将持续优化内部控制管理体系,提升专业能力,以支持高质量发展。
中国太保于2024年3月29日发布了2023年度内部控制评价报告,该报告依据《企业内部控制基本规范》及相关规定进行。报告显示,截至2023年12月31日,公司内部控制有效,并无财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会、监事会及高级管理层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。报告期内,公司内部控制流程存在的一般缺陷已在可控范围内并正在整改。公司将持续优化内部控制管理体系,提升专业能力,以支持高质量发展。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息