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萬科企業:海外監管公告-2023年度內部控制審計報告

万科企業:海外監管公告-2023年度内部統制監査報告

香港交易所 ·  03/28 08:50
Moomoo AIのまとめ
根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條,萬科企業股份有限公司(簡稱萬科企業)發布了內部控制審計報告。該報告由毕马威华振會計師事务所出具,報告編號為2404784號,審計了萬科企業2023年12月31日的財務報告內部控制的有效性。報告指出,萬科企業在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。該審計結果顯示,公司遵循了《企業內部控制基本規範》和相關規定。審計意見由中國註冊會計師周永明和李默然於2024年3月28日簽發。萬科企業的董事會成員包括執行董事郁亮、祝九勝、王蘊,非執行董事辛傑、胡國斌、黃力平、雷江松,以及獨立非執行董事廖子彬、林明彥、沈向洋博士和張懿宸。
根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條,萬科企業股份有限公司(簡稱萬科企業)發布了內部控制審計報告。該報告由毕马威华振會計師事务所出具,報告編號為2404784號,審計了萬科企業2023年12月31日的財務報告內部控制的有效性。報告指出,萬科企業在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。該審計結果顯示,公司遵循了《企業內部控制基本規範》和相關規定。審計意見由中國註冊會計師周永明和李默然於2024年3月28日簽發。萬科企業的董事會成員包括執行董事郁亮、祝九勝、王蘊,非執行董事辛傑、胡國斌、黃力平、雷江松,以及獨立非執行董事廖子彬、林明彥、沈向洋博士和張懿宸。
根据香港联合交易所限公司证券上市规则第13.10B条款,万科企业股份有限公司(简称万科企业)发布了内部控制审计报告。该报告由毕马威华振会计师事务所出具,报告编号为2404784号,审计了万科企业2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。报告指出,万科企业在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计结果显示,公司遵循了《企业内部控制基本规范》和相关规定。审计意见由中国注册会计师周永明和李默然于2024年3月28日签发。万科企业的董事会成员包括执行董事郁亮、祝九胜、王蕴,非执行董事辛杰、胡国斌、黄力平、雷江松,以及独立非执行董事廖子彬、林明彦、沈向洋博士和张懿宸。
根据香港联合交易所限公司证券上市规则第13.10B条款,万科企业股份有限公司(简称万科企业)发布了内部控制审计报告。该报告由毕马威华振会计师事务所出具,报告编号为2404784号,审计了万科企业2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。报告指出,万科企业在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计结果显示,公司遵循了《企业内部控制基本规范》和相关规定。审计意见由中国注册会计师周永明和李默然于2024年3月28日签发。万科企业的董事会成员包括执行董事郁亮、祝九胜、王蕴,非执行董事辛杰、胡国斌、黄力平、雷江松,以及独立非执行董事廖子彬、林明彦、沈向洋博士和张懿宸。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報