Moomoo AIのまとめ
中国人寿保険株式会社(「中国人寿」)は、2024年3月27日に2023年度の内部統制評価報告書を発表しました。報告は、内部統制評価基準日である2023年12月31日までの財務報告において、同社の内部統制は重大な欠陥がなく、評価結果は有効であることを示しています。同様に、非財務報告の内部統制でも重大な欠陥が発見されていません。報告期間中、同社は内部および外部の検査、評価の各結果を認定し、個々の不十分な内部統制欠陥について是正を行いました。これらの欠陥はすべて重大または重要な欠陥ではなく、内部統制の有効性評価の結論に影響を与えません。同社の取締役会、監査役会および高級管理職は、報告書の真実性、正確性、完全性に個別および連帯法的責任を負います。中国人寿は、リスクを重視した内部統制評価業務の実施を継続し、欠陥の是正作業を継続しながら、内部統制制度を最適化し、企業全体の内部統制水準をさらに向上させていくと表明しています。