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中國人壽:海外監管公告 - 中國人壽保險股份有限公司2023年度內部控制評價報告

中国人寿:海外監査公告- 中国人寿保険株式会社2023年度内部統制評価報告

香港交易所 ·  03/27 08:06
Moomoo AIのまとめ
中國人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)於2024年3月27日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日的內部控制評價基準日,公司的財務報告內部控制未發現重大缺陷,且評價結論為有效。同樣,非財務報告內部控制也未發現重大缺陷。報告期內,公司對各項內外部檢查、評價的結果進行了認定,並對個別執行不到位的內部控制缺陷進行了整改,這些缺陷均不屬於重大或重要缺陷,不影響內部控制有效性評價結論。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。中國人壽表示,將持續實施以風險為導向的內部控制評價工作,持續開展缺陷整改工作,優化內部控制制度,進一步提高公司內部控制整體水平。
中國人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)於2024年3月27日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日的內部控制評價基準日,公司的財務報告內部控制未發現重大缺陷,且評價結論為有效。同樣,非財務報告內部控制也未發現重大缺陷。報告期內,公司對各項內外部檢查、評價的結果進行了認定,並對個別執行不到位的內部控制缺陷進行了整改,這些缺陷均不屬於重大或重要缺陷,不影響內部控制有效性評價結論。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。中國人壽表示,將持續實施以風險為導向的內部控制評價工作,持續開展缺陷整改工作,優化內部控制制度,進一步提高公司內部控制整體水平。
中国人寿保険株式会社(「中国人寿」)は、2024年3月27日に2023年度の内部統制評価報告書を発表しました。報告は、内部統制評価基準日である2023年12月31日までの財務報告において、同社の内部統制は重大な欠陥がなく、評価結果は有効であることを示しています。同様に、非財務報告の内部統制でも重大な欠陥が発見されていません。報告期間中、同社は内部および外部の検査、評価の各結果を認定し、個々の不十分な内部統制欠陥について是正を行いました。これらの欠陥はすべて重大または重要な欠陥ではなく、内部統制の有効性評価の結論に影響を与えません。同社の取締役会、監査役会および高級管理職は、報告書の真実性、正確性、完全性に個別および連帯法的責任を負います。中国人寿は、リスクを重視した内部統制評価業務の実施を継続し、欠陥の是正作業を継続しながら、内部統制制度を最適化し、企業全体の内部統制水準をさらに向上させていくと表明しています。
中国人寿保険株式会社(「中国人寿」)は、2024年3月27日に2023年度の内部統制評価報告書を発表しました。報告は、内部統制評価基準日である2023年12月31日までの財務報告において、同社の内部統制は重大な欠陥がなく、評価結果は有効であることを示しています。同様に、非財務報告の内部統制でも重大な欠陥が発見されていません。報告期間中、同社は内部および外部の検査、評価の各結果を認定し、個々の不十分な内部統制欠陥について是正を行いました。これらの欠陥はすべて重大または重要な欠陥ではなく、内部統制の有効性評価の結論に影響を与えません。同社の取締役会、監査役会および高級管理職は、報告書の真実性、正確性、完全性に個別および連帯法的責任を負います。中国人寿は、リスクを重視した内部統制評価業務の実施を継続し、欠陥の是正作業を継続しながら、内部統制制度を最適化し、企業全体の内部統制水準をさらに向上させていくと表明しています。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報