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青島啤酒股份:海外監管公告

青島ビール:海外監視公告

香港交易所 ·  03/26 10:40
Moomoo AIのまとめ
青島啤酒股份有限公司已於2024年3月26日發布其2023年度內部控制審計報告。該報告由普華永道中天會計師事務所出具,確認青島啤酒於2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。報告指出,內部控制存在固有局限性,但青島啤酒公司董事會已履行其建立和評估內部控制有效性的責任。該審計報告是根據中國註冊會計師執業標準和相關企業內部控制規範進行的。
青島啤酒股份有限公司已於2024年3月26日發布其2023年度內部控制審計報告。該報告由普華永道中天會計師事務所出具,確認青島啤酒於2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。報告指出,內部控制存在固有局限性,但青島啤酒公司董事會已履行其建立和評估內部控制有效性的責任。該審計報告是根據中國註冊會計師執業標準和相關企業內部控制規範進行的。
青島ビール株式会社は2024年3月26日に2023年度内部統制監査報告を発表しました。この報告はプライスウォーターハウスクーパース中天会計事務所によって作成され、2023年12月31日において、青島ビールが財務報告に関する内部統制を有効に維持していることを確認しました。報告書には、内部統制には固有の制限があるが、青島ビール社の取締役会は内部統制の有効性を確立・評価する責任を遂行しているとの記載があります。この監査報告は、中国の登録会計士の実務基準および関連する企業内部統制規範に基づいて実施されました。
青島ビール株式会社は2024年3月26日に2023年度内部統制監査報告を発表しました。この報告はプライスウォーターハウスクーパース中天会計事務所によって作成され、2023年12月31日において、青島ビールが財務報告に関する内部統制を有効に維持していることを確認しました。報告書には、内部統制には固有の制限があるが、青島ビール社の取締役会は内部統制の有効性を確立・評価する責任を遂行しているとの記載があります。この監査報告は、中国の登録会計士の実務基準および関連する企業内部統制規範に基づいて実施されました。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報