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青島ビール株式会社は2024年3月26日に2023年度内部統制監査報告を発表しました。この報告はプライスウォーターハウスクーパース中天会計事務所によって作成され、2023年12月31日において、青島ビールが財務報告に関する内部統制を有効に維持していることを確認しました。報告書には、内部統制には固有の制限があるが、青島ビール社の取締役会は内部統制の有効性を確立・評価する責任を遂行しているとの記載があります。この監査報告は、中国の登録会計士の実務基準および関連する企業内部統制規範に基づいて実施されました。