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青島啤酒股份:海外監管公告

青島ビール:海外監視公告

香港交易所 ·  03/26 10:29
Moomoo AIのまとめ
青島啤酒股份有限公司於2024年3月26日發布了2023年度內部控制評價報告。報告依據《企業內部控制基本規範》及其配套指引,對公司2023年12月31日的內部控制有效性進行了評價。評價結果顯示,公司不存在財務報告內部控制重大缺陷,並且財務報告內部控制被認為是有效的。同時,公司也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。評價範圍涵蓋了公司經營管理的主要方面,包括公司總部、製造系統、營銷系統和供應鏈系統。報告期內,公司依據內部控制制度和標準,對於識別出的一般缺陷已制定整改計劃並落實整改。董事會、監事會及高級管理人員對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
青島啤酒股份有限公司於2024年3月26日發布了2023年度內部控制評價報告。報告依據《企業內部控制基本規範》及其配套指引,對公司2023年12月31日的內部控制有效性進行了評價。評價結果顯示,公司不存在財務報告內部控制重大缺陷,並且財務報告內部控制被認為是有效的。同時,公司也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。評價範圍涵蓋了公司經營管理的主要方面,包括公司總部、製造系統、營銷系統和供應鏈系統。報告期內,公司依據內部控制制度和標準,對於識別出的一般缺陷已制定整改計劃並落實整改。董事會、監事會及高級管理人員對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
青島ビール株式会社は2024年3月26日に2023年度の内部統制評価報告書を発表しました。「企業内部統制基本規範」及びその指導に基づき、同社の2023年12月31日の内部統制有効性を評価しました。評価の結果、同社は財務報告において重大な内部統制の欠陥が存在しないことが示され、財務報告の内部統制が有効であると認められました。また、非財務報告においても重大な内部統制の欠陥は発見されませんでした。評価範囲は、同社の経営管理の主要な側面である本社、製造システム、販売システム、サプライチェーンシステムを含みます。報告期間中、同社は内部統制の規則と標準に基づき、一般的な欠陥を特定するために整備計画を策定し、整備を実施しています。取締役会、監査役会、および最高経営責任者は、レポートの内容の真実性、正確性、および完全性について法的責任を負います。
青島ビール株式会社は2024年3月26日に2023年度の内部統制評価報告書を発表しました。「企業内部統制基本規範」及びその指導に基づき、同社の2023年12月31日の内部統制有効性を評価しました。評価の結果、同社は財務報告において重大な内部統制の欠陥が存在しないことが示され、財務報告の内部統制が有効であると認められました。また、非財務報告においても重大な内部統制の欠陥は発見されませんでした。評価範囲は、同社の経営管理の主要な側面である本社、製造システム、販売システム、サプライチェーンシステムを含みます。報告期間中、同社は内部統制の規則と標準に基づき、一般的な欠陥を特定するために整備計画を策定し、整備を実施しています。取締役会、監査役会、および最高経営責任者は、レポートの内容の真実性、正確性、および完全性について法的責任を負います。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報