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招商銀行:招商銀行股份有限公司2023年度內部控制評價報告

招商銀行:招商銀行株式会社2023年度内部統制評価報告

香港交易所 ·  03/25 08:54
Moomoo AIのまとめ
招商銀行於2024年3月25日發布了2023年度內部控制評價報告,該報告基於2023年12月31日的內部控制評價基準日進行。報告顯示,招商銀行不存在財務報告內部控制的重大缺陷,並且在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。此外,報告期內未發現非財務報告內部控制的重大缺陷,且自評價報告基準日至報告發出日之間,未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。招商銀行董事會、監事會及高級管理人員對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。報告還提到,招商銀行將繼續加強內部控制和合規管理,以支持高質量發展。
招商銀行於2024年3月25日發布了2023年度內部控制評價報告,該報告基於2023年12月31日的內部控制評價基準日進行。報告顯示,招商銀行不存在財務報告內部控制的重大缺陷,並且在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。此外,報告期內未發現非財務報告內部控制的重大缺陷,且自評價報告基準日至報告發出日之間,未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。招商銀行董事會、監事會及高級管理人員對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。報告還提到,招商銀行將繼續加強內部控制和合規管理,以支持高質量發展。
招商銀行は2024年3月25日に2023年度の内部統制評価報告書を発表しました。この報告書は、2023年12月31日の内部統制評価基準日に基づいています。報告書によると、招商銀行は財務報告内部統制において重大な欠陥が存在せず、すべての重要な分野において有効な財務報告内部統制を維持しています。さらに、報告期間中には非財務報告内部統制においても重大な欠陥が見つかっておらず、自己評価報告基準日から報告書発行日までに内部統制の有効性評価結論に影響を与える要因は発生していません。招商銀行の取締役会、監査役会、および上級管理職は、報告書の内容の真実性、正確性、および完全性に関して法的責任を負います。報告書はまた、招商銀行が内部統制とコンプライアンス管理を強化し、高品質の発展を支援していくことを継続すると述べています。
招商銀行は2024年3月25日に2023年度の内部統制評価報告書を発表しました。この報告書は、2023年12月31日の内部統制評価基準日に基づいています。報告書によると、招商銀行は財務報告内部統制において重大な欠陥が存在せず、すべての重要な分野において有効な財務報告内部統制を維持しています。さらに、報告期間中には非財務報告内部統制においても重大な欠陥が見つかっておらず、自己評価報告基準日から報告書発行日までに内部統制の有効性評価結論に影響を与える要因は発生していません。招商銀行の取締役会、監査役会、および上級管理職は、報告書の内容の真実性、正確性、および完全性に関して法的責任を負います。報告書はまた、招商銀行が内部統制とコンプライアンス管理を強化し、高品質の発展を支援していくことを継続すると述べています。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報