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中國海洋石油:海外監管公告 《中國海洋石油有限公司2023年度內部控制評價報告》及《安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)關於中國海洋石油有限公司2023年內部控制審計報告》

中国海洋石油:海外监管公告 《中国海洋石油有限公司2023年度内部控制评价报告》及《安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国海洋石油有限公司2023年内部控制审计报告》

香港交易所 ·  03/21 07:45
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中國海洋石油有限公司(簡稱「中國海油」)於2024年3月21日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日,公司在財務報告和非財務報告方面均未發現重大內控缺陷,並且在所有重大方面保持了有效的內部控制。該評價是根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引、COSO委員會制定的內部控制框架進行的。公司董事會確保報告內容真實、準確無誤,並承擔相應法律責任。外部審計機構安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對公司財務報告內部控制的有效性進行了審計,並認為公司在報告基準日保持了有效的內部控制。報告還指出,公司將持續完善內部控制制度,並根據內外部環境變化進行調整,以實現重大風險可控。
中國海洋石油有限公司(簡稱「中國海油」)於2024年3月21日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日,公司在財務報告和非財務報告方面均未發現重大內控缺陷,並且在所有重大方面保持了有效的內部控制。該評價是根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引、COSO委員會制定的內部控制框架進行的。公司董事會確保報告內容真實、準確無誤,並承擔相應法律責任。外部審計機構安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對公司財務報告內部控制的有效性進行了審計,並認為公司在報告基準日保持了有效的內部控制。報告還指出,公司將持續完善內部控制制度,並根據內外部環境變化進行調整,以實現重大風險可控。
中国海洋石油有限公司(简称「中国海油」)于2024年3月21日发布了2023年度内部控制评价报告。报告显示,截至2023年12月31日,公司在财务报告和非财务报告方面均未发现重大内控缺陷,并且在所有重大方面保持了有效的内部控制。该评价是根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO委员会制定的内部控制框架进行的。公司董事会确保报告内容真实、准确无误,并承担相应法律责任。外部审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,并认为公司在报告基准日保持了有效的内部控制。报告还指出,公司将持续完善内部控制制度,并根据内外部环境变化进行调整,以实现重大风险可控。
中国海洋石油有限公司(简称「中国海油」)于2024年3月21日发布了2023年度内部控制评价报告。报告显示,截至2023年12月31日,公司在财务报告和非财务报告方面均未发现重大内控缺陷,并且在所有重大方面保持了有效的内部控制。该评价是根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO委员会制定的内部控制框架进行的。公司董事会确保报告内容真实、准确无误,并承担相应法律责任。外部审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,并认为公司在报告基准日保持了有效的内部控制。报告还指出,公司将持续完善内部控制制度,并根据内外部环境变化进行调整,以实现重大风险可控。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息