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ST百灵董秘回复:基于公司报告期存在的内控问题,在公司董事会、审计委员会的领导下

ST百靈董秘回覆:基於公司報告期存在的內控問題,在公司董事會、審計委員會的領導下

證券之星 ·  05/23 04:26

證券之星消息,ST百靈(002424)05月23日在投資者關係平台上答覆投資者關心的問題。

投資者:貴公司現在是否已經着手準備給深交所提交符合撤銷風險警示(st)條件的說明及有關證明材料

ST百靈董秘:感謝您對公司的關注。基於公司報告期存在的內控問題,在公司董事會、審計委員會的領導下,公司各部門已在全面開展整改工作,全力做好內控質量專項提升工作。一是根據最新的法律法規及規範運作規則,結合《企業內部控制基本規範》及配套指引的有關要求,公司全面梳理、完善內部制度;二是在審計委員會的領導下,加強內部審計部門的審計監督職能。公司內部審計部門、財務部門和市場監管部將密切關注、定期覈查公司與經銷商之間銷售費用政策執行、費用結算、費用計提、款項回收等方面工作,確保各項工作合法合規開展;三是加大對公司控股股東、董事、監事、高級管理人員等相關人員的持續培訓力度,將強化學習作爲完善公司治理的前提和基本要求,同時強化與監管機構的溝通,將相關學習內容結合公司實際情況貫徹到日常工作中,杜絕違規事項的發生。謝謝。

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