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日海智能(002313)2024年一季报简析:营收上升亏损收窄,短期债务压力上升

日海智能(002313)2024年一季報簡析:營收上升虧損收窄,短期債務壓力上升

證券之星 ·  04/23 18:15

據證券之星公開數據整理,近期日海智能(002313)發佈2024年一季報。根據業績顯示,本報告期中日海智能營收上升虧損收窄,短期債務壓力上升。截至本報告期末,公司營業總收入8.07億元,同比上升27.15%,歸母淨利潤-908.88萬元,同比上升87.49%。按單季度數據看,第一季度營業總收入8.07億元,同比上升27.15%,第一季度歸母淨利潤-908.88萬元,同比上升87.49%。

本次業績公佈的各項數據指標表現尚佳。其中,毛利率17.69%,同比增14.35%,淨利率-1.13%,同比增90.16%,銷售費用、管理費用、財務費用總計9843.72萬元,三費佔營收比12.2%,同比減16.3%,每股淨資產0.51元,同比減68.21%,每股經營性現金流-0.23元,同比減156.43%,每股收益-0.02元,同比增87.48%。具體財務指標見下表:

圖片

證券之星價投圈業績分析工具顯示:

資產質量方面,存貨高於利潤,小心存貨計提衝擊市值。存貨的會計處理方法是會對公司當期利潤造成極大衝擊的會計項目,在公司的年報中通常會有存貨按照不同種類的確定方法,需要在年報中搜索存貨查看具體數據。公司歷史上出現過大額信用減值損失,需重點關注信用資產質量。

負債狀況方面,公司有償債壓力,注意短期借款規模是否合理,其他應付款不算少,建議了解下細節。注意公司報告期內應付賬款的構成。

營收分析方面,公司最新一期年度報表的現金流爲負。

經營開支方面,公司研發費用相較利潤規模較大,可能比較依賴研發,重點關注公司產品和服務研發週期。

從公司近一年的財務報表來看,在盈利能力方面,近期公司主營業務盈利水平差,發展壓力較大,營銷競爭上的投入較大。

進一步分析公司近十年以來的歷史財務報表,整體來看盈利不是很穩定。長期來看盈利能力較弱。業務體量近5年來有過萎縮跡象。利潤近5年來有過萎縮跡象,近年來開始中速增長。

業績體檢工具顯示:

  1. 建議關注公司現金流狀況(貨幣資金/流動負債僅爲13.97%、近3年經營性現金流均值/流動負債僅爲11.9%)
  2. 建議關注公司債務狀況(有息資產負債率已達43.67%、流動比率僅爲0.73)

最近有知名機構關注了公司以下問題:

問:貴公司作爲高新技術企業,有哪些優勢產品?

答:投資者您好,公司主營業務是以無線通信模組產品爲核心的物聯網產品業務、通信設備製造及通信工程服務業務。公司模組板塊擁有完整的無線通信模組產品序列,涵蓋 GNSS、2G、3G、CT1、CT4、CT6、CT12、5G 和 5G+V2X 等多種通訊制式產品;公司通信設備產品主要包含光配線產品、無線站點、數據中心、儲能產品等展開生產與銷售;公司通信工程服務板塊可爲客戶提供諮詢、勘察及設計、施工、維護、網絡優化、系統集成等一體化的解決方案。謝謝您的支持。


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