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中國太保:海外監管公告 - 2023年度內部控制評價報告

中国太平洋保険:海外監督公告-2023年度内部統制評価報告

香港交易所 ·  04/01 06:10
Moomoo AIのまとめ
中國太保於2024年3月29日發布了2023年度內部控制評價報告,該報告依據《企業內部控制基本規範》及相關規定進行。報告顯示,截至2023年12月31日,公司內部控制有效,並無財務報告內部控制重大缺陷。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。報告期內,公司內部控制流程存在的一般缺陷已在可控範圍內並正在整改。公司將持續優化內部控制管理體系,提升專業能力,以支持高質量發展。
中國太保於2024年3月29日發布了2023年度內部控制評價報告,該報告依據《企業內部控制基本規範》及相關規定進行。報告顯示,截至2023年12月31日,公司內部控制有效,並無財務報告內部控制重大缺陷。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。報告期內,公司內部控制流程存在的一般缺陷已在可控範圍內並正在整改。公司將持續優化內部控制管理體系,提升專業能力,以支持高質量發展。
中国太平洋保険は、2024年3月29日に2023年度内部統制評価報告を発表しました。この報告は「企業内部統制基本規範」および関連規定に基づいて行われました。報告によると、2023年12月31日までに、同社の内部統制は有効であり、財務報告内部統制の重大な欠陥はありませんでした。同社の取締役会、監査委員会、および上級管理層は、報告の真実性、正確性、完全性に対して法的責任を負います。報告期間中、会社の内部統制プロセスには一般的な欠陥があり、それらは管理可能範囲内で改善されています。同社は内部統制管理システムを持続的に最適化し、専門能力を向上させ、高品質の開発を支援していく予定です。
中国太平洋保険は、2024年3月29日に2023年度内部統制評価報告を発表しました。この報告は「企業内部統制基本規範」および関連規定に基づいて行われました。報告によると、2023年12月31日までに、同社の内部統制は有効であり、財務報告内部統制の重大な欠陥はありませんでした。同社の取締役会、監査委員会、および上級管理層は、報告の真実性、正確性、完全性に対して法的責任を負います。報告期間中、会社の内部統制プロセスには一般的な欠陥があり、それらは管理可能範囲内で改善されています。同社は内部統制管理システムを持続的に最適化し、専門能力を向上させ、高品質の開発を支援していく予定です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報