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中国太平洋保険は、2024年3月29日に2023年度内部統制評価報告を発表しました。この報告は「企業内部統制基本規範」および関連規定に基づいて行われました。報告によると、2023年12月31日までに、同社の内部統制は有効であり、財務報告内部統制の重大な欠陥はありませんでした。同社の取締役会、監査委員会、および上級管理層は、報告の真実性、正確性、完全性に対して法的責任を負います。報告期間中、会社の内部統制プロセスには一般的な欠陥があり、それらは管理可能範囲内で改善されています。同社は内部統制管理システムを持続的に最適化し、専門能力を向上させ、高品質の開発を支援していく予定です。