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中聯重科:監事會關於相關事項發表的意見

中联重科:监事会关于相关事项发表的意见

香港交易所 ·  03/28 08:04
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中聯重科股份有限公司於2024年3月29日在深圳證券交易所及巨潮資訊網公布了監事會關於2023年度報告的意見。監事會認為,年度報告的編制和審議程序符合法律法規,內容真實、準確、完整,並無虛假記載或重大遺漏。此外,公司根據資產實際情況進行了減值測試並計提了減值準備,以更公允地反映截至2023年底的資產狀況,監事會對此表示同意。公司也進行了資產核銷,監事會認為此舉合法合規,能公允反映公司資產狀況。最後,監事會對公司2023年度內部控制評價報告給予肯定,認為報告真實反映了公司內部控制的基本情況,並建議公司進一步加強內部控制,持續提高公司治理水平。
中聯重科股份有限公司於2024年3月29日在深圳證券交易所及巨潮資訊網公布了監事會關於2023年度報告的意見。監事會認為,年度報告的編制和審議程序符合法律法規,內容真實、準確、完整,並無虛假記載或重大遺漏。此外,公司根據資產實際情況進行了減值測試並計提了減值準備,以更公允地反映截至2023年底的資產狀況,監事會對此表示同意。公司也進行了資產核銷,監事會認為此舉合法合規,能公允反映公司資產狀況。最後,監事會對公司2023年度內部控制評價報告給予肯定,認為報告真實反映了公司內部控制的基本情況,並建議公司進一步加強內部控制,持續提高公司治理水平。
中联重科股份有限公司于2024年3月29日在深圳证券交易所及巨潮资讯网公布了监事会关于2023年度报告的意见。监事会认为,年度报告的编制和审议程序符合法律法规,内容真实、准确、完整,并无虚假记载或重大遗漏。此外,公司根据资产实际情况进行了减值测试并计提了减值准备,以更公允地反映截至2023年底的资产状况,监事会对此表示同意。公司也进行了资产核销,监事会认为此举合法合规,能公允反映公司资产状况。最后,监事会对公司2023年度内部控制评价报告给予肯定,认为报告真实反映了公司内部控制的基本情况,并建议公司进一步加强内部控制,持续提高公司治理水平。
中联重科股份有限公司于2024年3月29日在深圳证券交易所及巨潮资讯网公布了监事会关于2023年度报告的意见。监事会认为,年度报告的编制和审议程序符合法律法规,内容真实、准确、完整,并无虚假记载或重大遗漏。此外,公司根据资产实际情况进行了减值测试并计提了减值准备,以更公允地反映截至2023年底的资产状况,监事会对此表示同意。公司也进行了资产核销,监事会认为此举合法合规,能公允反映公司资产状况。最后,监事会对公司2023年度内部控制评价报告给予肯定,认为报告真实反映了公司内部控制的基本情况,并建议公司进一步加强内部控制,持续提高公司治理水平。
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