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中国人寿保险股份有限公司(「中国人寿」)于2024年3月27日发布了2023年度董事会审计委员会履职报告。报告指出,审计委员会在过去一年中严格遵守相关监管规定及公司章程,对公司的财务报告、内外部审计工作及内部控制等方面进行了审核和评估,并为董事会的决策提供了重要依据。2023年度,审计委员会共召开了5次会议,重点关注了会计估计变更、主要会计科目的变动及遵守会计准则等事项,确保了公司披露的财务信息的准确性和完整性。审计委员会由独立董事林志权、翟海涛、陈洁组成,并由林志权担任主席。报告还提到,审计委员会将继续履行职责,监督和评估公司的财务报告及审计工作,并督促公司依法合规经营。