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青島啤酒股份:海外監管公告

香港交易所 ·  03/26 10:40
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青島啤酒股份有限公司已於2024年3月26日發布其2023年度內部控制審計報告。該報告由普華永道中天會計師事務所出具,確認青島啤酒於2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。報告指出,內部控制存在固有局限性,但青島啤酒公司董事會已履行其建立和評估內部控制有效性的責任。該審計報告是根據中國註冊會計師執業標準和相關企業內部控制規範進行的。
青島啤酒股份有限公司已於2024年3月26日發布其2023年度內部控制審計報告。該報告由普華永道中天會計師事務所出具,確認青島啤酒於2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。報告指出,內部控制存在固有局限性,但青島啤酒公司董事會已履行其建立和評估內部控制有效性的責任。該審計報告是根據中國註冊會計師執業標準和相關企業內部控制規範進行的。
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息