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中信股份:海外監管公告 - 中信金屬股份有限公司關於2023年度內部控制評價報告

香港交易所 ·  03/26 10:20
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中信金屬股份有限公司(中信股份的附屬公司)於2024年3月25日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日,公司的財務報告內部控制未發現重大缺陷,並且非財務報告內部控制亦未發現重大缺陷。公司董事會、監事會及高級管理層對報告的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。報告指出,公司內部控制目標是確保經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實完整,並提高經營效率與效果。公司將繼續完善內部控制體系,強化監督,促進健康可持續發展。該報告已於上海證券交易所網站及巨潮資訊網公開。
中信金屬股份有限公司(中信股份的附屬公司)於2024年3月25日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日,公司的財務報告內部控制未發現重大缺陷,並且非財務報告內部控制亦未發現重大缺陷。公司董事會、監事會及高級管理層對報告的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。報告指出,公司內部控制目標是確保經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實完整,並提高經營效率與效果。公司將繼續完善內部控制體系,強化監督,促進健康可持續發展。該報告已於上海證券交易所網站及巨潮資訊網公開。
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