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建設銀行:內部控制審計報告

建设银行:内部控制审计报告

香港交易所 ·  03/28 08:15
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中國建設銀行股份有限公司(簡稱建設銀行)於2024年3月28日發布了其2023年12月31日的內部控制審計報告。該報告由安永華明會計師事務所出具,確認建設銀行及其子公司在財務報告方面的內部控制在所有重大方面均保持有效。報告指出,建設銀行董事會負有建立和評估內部控制有效性的責任,而安永華明的責任則是發表對該內部控制有效性的審計意見。報告同時提醒,內部控制存在固有局限性,可能無法完全防止或發現錯誤報告的風險。建設銀行的執行董事包括張金良先生和紀志宏先生,非執行董事包括邵敏女士等人,獨立非執行董事則包括鍾嘉年先生等人。
中國建設銀行股份有限公司(簡稱建設銀行)於2024年3月28日發布了其2023年12月31日的內部控制審計報告。該報告由安永華明會計師事務所出具,確認建設銀行及其子公司在財務報告方面的內部控制在所有重大方面均保持有效。報告指出,建設銀行董事會負有建立和評估內部控制有效性的責任,而安永華明的責任則是發表對該內部控制有效性的審計意見。報告同時提醒,內部控制存在固有局限性,可能無法完全防止或發現錯誤報告的風險。建設銀行的執行董事包括張金良先生和紀志宏先生,非執行董事包括邵敏女士等人,獨立非執行董事則包括鍾嘉年先生等人。
中国建设银行股份有限公司(简称建设银行)于2024年3月28日发布了其2023年12月31日的内部控制审计报告。该报告由安永华明会计师事务所出具,确认建设银行及其子公司在财务报告方面的内部控制在所有重大方面均保持有效。报告指出,建设银行董事会负有建立和评估内部控制有效性的责任,而安永华明的责任则是发表对该内部控制有效性的审计意见。报告同时提醒,内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错误报告的风险。建设银行的执行董事包括张金良先生和纪志宏先生,非执行董事包括邵敏女士等人,独立非执行董事则包括钟嘉年先生等人。
中国建设银行股份有限公司(简称建设银行)于2024年3月28日发布了其2023年12月31日的内部控制审计报告。该报告由安永华明会计师事务所出具,确认建设银行及其子公司在财务报告方面的内部控制在所有重大方面均保持有效。报告指出,建设银行董事会负有建立和评估内部控制有效性的责任,而安永华明的责任则是发表对该内部控制有效性的审计意见。报告同时提醒,内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错误报告的风险。建设银行的执行董事包括张金良先生和纪志宏先生,非执行董事包括邵敏女士等人,独立非执行董事则包括钟嘉年先生等人。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息