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长城汽车于2024年3月28日发布海外监管公告,公布了董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告。报告指出,德勤华永会计师事务所对长城汽车2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,并出具了无保留意见的标准审计报告。审计委员会对德勤华永的专业资质、业务能力及独立性进行了评估,并于2023年3月30日及6月16日的会议中同意续聘德勤华永为2023年度外部审计机构。此外,审计委员会在2024年1月与德勤华永进行了审前沟通,并于3月27日的会议中通过了2023年年度报告等相关议案。长城汽车表示,审计委员会严格遵守相关规定,有效履行了对会计师事务所的监督职责。