share_log

工商銀行:董事會審計委員會2023年度履職情況報告

工商银行:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

香港交易所 ·  03/27 09:51
Moomoo AI 已提取核心信息
中國工商銀行(ICBC)於2024年3月27日發布了2023年度董事會審計委員會履職情況報告。報告指出,該委員會在2023年共召開了8次會議,審議通過了9項議案,並聽取了16項汇报。該委員會持續監督銀行內部控制體系,審議年度內部控制評價報告,並督導提升集團合規經營水平。報告還提到,委員會檢查監督內外部審計工作,推動內外審之間有效溝通,並定期審閱銀行的財務報告。委員會與外部審計師保持溝通,並對2023年度財務報告的真實性、準確性和完整性給予肯定。
中國工商銀行(ICBC)於2024年3月27日發布了2023年度董事會審計委員會履職情況報告。報告指出,該委員會在2023年共召開了8次會議,審議通過了9項議案,並聽取了16項汇报。該委員會持續監督銀行內部控制體系,審議年度內部控制評價報告,並督導提升集團合規經營水平。報告還提到,委員會檢查監督內外部審計工作,推動內外審之間有效溝通,並定期審閱銀行的財務報告。委員會與外部審計師保持溝通,並對2023年度財務報告的真實性、準確性和完整性給予肯定。
中国工商银行(ICBC)于2024年3月27日发布了2023年度董事会审计委员会履职情况报告。报告指出,该委员会在2023年共召开了8次会议,审议通过了9项议案,并听取了16项汇报。该委员会持续监督银行内部控制体系,审议年度内部控制评价报告,并督导提升集团合规经营水平。报告还提到,委员会检查监督内外部审计工作,推动内外审之间有效沟通,并定期审阅银行的财务报告。委员会与外部审计师保持沟通,并对2023年度财务报告的真实性、准确性和完整性给予肯定。
中国工商银行(ICBC)于2024年3月27日发布了2023年度董事会审计委员会履职情况报告。报告指出,该委员会在2023年共召开了8次会议,审议通过了9项议案,并听取了16项汇报。该委员会持续监督银行内部控制体系,审议年度内部控制评价报告,并督导提升集团合规经营水平。报告还提到,委员会检查监督内外部审计工作,推动内外审之间有效沟通,并定期审阅银行的财务报告。委员会与外部审计师保持沟通,并对2023年度财务报告的真实性、准确性和完整性给予肯定。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息