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中国人寿保险股份有限公司(「中国人寿」)于2024年3月27日发布了2023年度内部控制评价报告。报告显示,截至2023年12月31日的内部控制评价基准日,公司的财务报告内部控制未发现重大缺陷,且评价结论为有效。同样,非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。报告期内,公司对各项内外部检查、评价的结果进行了认定,并对个别执行不到位的内部控制缺陷进行了整改,这些缺陷均不属于重大或重要缺陷,不影响内部控制有效性评价结论。公司董事会、监事会及高级管理层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。中国人寿表示,将持续实施以风险为导向的内部控制评价工作,持续开展缺陷整改工作,优化内部控制制度,进一步提高公司内部控制整体水平。