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中國人壽:海外監管公告 - 中國人壽保險股份有限公司2023年度內部控制評價報告

中国人寿:海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司2023年度内部控制评价报告

香港交易所 ·  03/27 08:06
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中國人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)於2024年3月27日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日的內部控制評價基準日,公司的財務報告內部控制未發現重大缺陷,且評價結論為有效。同樣,非財務報告內部控制也未發現重大缺陷。報告期內,公司對各項內外部檢查、評價的結果進行了認定,並對個別執行不到位的內部控制缺陷進行了整改,這些缺陷均不屬於重大或重要缺陷,不影響內部控制有效性評價結論。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。中國人壽表示,將持續實施以風險為導向的內部控制評價工作,持續開展缺陷整改工作,優化內部控制制度,進一步提高公司內部控制整體水平。
中國人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)於2024年3月27日發布了2023年度內部控制評價報告。報告顯示,截至2023年12月31日的內部控制評價基準日,公司的財務報告內部控制未發現重大缺陷,且評價結論為有效。同樣,非財務報告內部控制也未發現重大缺陷。報告期內,公司對各項內外部檢查、評價的結果進行了認定,並對個別執行不到位的內部控制缺陷進行了整改,這些缺陷均不屬於重大或重要缺陷,不影響內部控制有效性評價結論。公司董事會、監事會及高級管理層對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。中國人壽表示,將持續實施以風險為導向的內部控制評價工作,持續開展缺陷整改工作,優化內部控制制度,進一步提高公司內部控制整體水平。
中国人寿保险股份有限公司(「中国人寿」)于2024年3月27日发布了2023年度内部控制评价报告。报告显示,截至2023年12月31日的内部控制评价基准日,公司的财务报告内部控制未发现重大缺陷,且评价结论为有效。同样,非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。报告期内,公司对各项内外部检查、评价的结果进行了认定,并对个别执行不到位的内部控制缺陷进行了整改,这些缺陷均不属于重大或重要缺陷,不影响内部控制有效性评价结论。公司董事会、监事会及高级管理层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。中国人寿表示,将持续实施以风险为导向的内部控制评价工作,持续开展缺陷整改工作,优化内部控制制度,进一步提高公司内部控制整体水平。
中国人寿保险股份有限公司(「中国人寿」)于2024年3月27日发布了2023年度内部控制评价报告。报告显示,截至2023年12月31日的内部控制评价基准日,公司的财务报告内部控制未发现重大缺陷,且评价结论为有效。同样,非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。报告期内,公司对各项内外部检查、评价的结果进行了认定,并对个别执行不到位的内部控制缺陷进行了整改,这些缺陷均不属于重大或重要缺陷,不影响内部控制有效性评价结论。公司董事会、监事会及高级管理层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。中国人寿表示,将持续实施以风险为导向的内部控制评价工作,持续开展缺陷整改工作,优化内部控制制度,进一步提高公司内部控制整体水平。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息