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青島啤酒股份:海外監管公告

青岛啤酒股份:海外监管公告

香港交易所 ·  03/26 10:29
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青島啤酒股份有限公司於2024年3月26日發布了2023年度內部控制評價報告。報告依據《企業內部控制基本規範》及其配套指引,對公司2023年12月31日的內部控制有效性進行了評價。評價結果顯示,公司不存在財務報告內部控制重大缺陷,並且財務報告內部控制被認為是有效的。同時,公司也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。評價範圍涵蓋了公司經營管理的主要方面,包括公司總部、製造系統、營銷系統和供應鏈系統。報告期內,公司依據內部控制制度和標準,對於識別出的一般缺陷已制定整改計劃並落實整改。董事會、監事會及高級管理人員對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
青島啤酒股份有限公司於2024年3月26日發布了2023年度內部控制評價報告。報告依據《企業內部控制基本規範》及其配套指引,對公司2023年12月31日的內部控制有效性進行了評價。評價結果顯示,公司不存在財務報告內部控制重大缺陷,並且財務報告內部控制被認為是有效的。同時,公司也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。評價範圍涵蓋了公司經營管理的主要方面,包括公司總部、製造系統、營銷系統和供應鏈系統。報告期內,公司依據內部控制制度和標準,對於識別出的一般缺陷已制定整改計劃並落實整改。董事會、監事會及高級管理人員對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
青岛啤酒股份有限公司于2024年3月26日发布了2023年度内部控制评价报告。报告依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,并且财务报告内部控制被认为是有效的。同时,公司也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖了公司经营管理的主要方面,包括公司总部、制造系统、营销系统和供应链系统。报告期内,公司依据内部控制制度和标准,对于识别出的一般缺陷已制定整改计划并落实整改。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛啤酒股份有限公司于2024年3月26日发布了2023年度内部控制评价报告。报告依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,并且财务报告内部控制被认为是有效的。同时,公司也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖了公司经营管理的主要方面,包括公司总部、制造系统、营销系统和供应链系统。报告期内,公司依据内部控制制度和标准,对于识别出的一般缺陷已制定整改计划并落实整改。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息