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招商银行于2024年3月25日发布了2023年度内部控制评价报告,该报告基于2023年12月31日的内部控制评价基准日进行。报告显示,招商银行不存在财务报告内部控制的重大缺陷,并且在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,报告期内未发现非财务报告内部控制的重大缺陷,且自评价报告基准日至报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。招商银行董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。报告还提到,招商银行将继续加强内部控制和合规管理,以支持高质量发展。